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财政局人员个人工作总结_县财政局工作总结6篇汇编

无忧文档网    时间: 2019-09-03 18:41:54     阅读:

县财政局工作总结6篇 【篇一】 20XX年,在县委、县政府的正确领导下,德江县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大以及中央、省、市、县经济工作和全国、全省财政工作会议精神,围绕中心、服务大局,开源节流抓增收、优化结构保重点、多措并举促改革、创新思路防风险,圆满完成了各项工作任务。现将20XX年工作开展情况及20XX年工作打算报告如下:
一、全县一般公共预算收支完成情况 (一)一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入完成5.75亿元,占年初预算的92%,增长2%,其中:税收收入完成4.23亿元,占比73.5%;
非税收入完成1.52亿元,占比26.5%。

(二)一般公共预算支出情况。一般公共预算支出完成43亿元,占年初预算的97.3%,其中:支撑GDP增长的八大类支出完成33.49亿元,增长12%。

二、20XX年主要工作开展情况 20XX年,我们认真落实县人大预算决议要求,严格执行预算法各项规定,深化财税体制改革,加强和改进预算管理,积极发挥财政职能作用,重点开展了以下工作。

(一)精准调度,圆满完成全年收支目标。积极培植财源,确保收入增长。围绕脱贫攻坚、民生事业,加强基础设施建设和产业结构调整与壮大,夯实财源基础;
积极谋划新项目、大项目,加快推进在建项目实施进度,有效增强投资拉动,努力增加投资对财税的贡献率;
做实县域实体经济,努力培植新生税源和财政增长点;
做好项目资金争取工作,增大财政综合实力。强化收入调度,落实财税工作目标责任,完善财税收入分析预测机制,做到应收尽收;
加强非税收入管理,实行财政税收以旬保月、以月保季、以季保年,实现财政收入稳定增长。全县一般公共预算收入完成5.75亿元,比上年增长2%;
全县税收收入完成4.23亿元,占一般公共预算收入的比重达73.5%。强化支出管理,确保财政绩效。积极压缩一般性公用支出,优化财政支出结构,探索有效的财政保障方式,发挥财政资金的聚集引领作用,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序,合理安排各项支出,全力投入脱贫攻坚,保障教育均衡发展。投入经费320万元,支持全市第七届旅发大会在德江顺利召开。投入1.13亿元,支持生态环保绿色发展、创建国家卫生城市和河长制建设,全力打好污染防治攻坚战。做好政府债务风险防控,多渠道筹措资金,努力确保棚改、脱贫攻坚、教育、医疗项目建设有资金保障。

(二)倾力投入,为脱贫攻坚提供资金保障。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,围绕20XX年全县减少贫困人口1.5万人、出列贫困村58个的目标,统筹整合使用财政涉农资金,全力实施大扶贫战略行动,支持打好基础设施建设、易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育医疗住房“三保障”脱贫攻坚四场硬仗。多渠道筹集资金助力脱贫攻坚。充分发挥财政职能作用,争取上级转移支付补助资金30亿元。积极推动桶井乡极贫乡镇子基金、扶贫产业子基金落地,桶井乡极贫乡镇子基金10.84亿元,到位8.2亿元,已使用5.93亿元;
扶贫产业子基金9个项目通过金融机构投资评审,审批额度12.95亿元,到位5.6亿元,已使用资金3.15亿元,主要用于发展花椒、肉牛、茶叶等主导产业及医养一体化项目建设,为我县脱贫攻坚产业发展提供了坚实的资金保障。推进财政涉农资金整合。根据全县精准扶贫农村基础设施和农业产业发展规划,20XX年,统筹整合财政涉农资金5.4亿元。按照“统筹安排、集中投入、各负其责、形成合力”的原则,涉农资金与扶贫规划的有效对接,以重点扶贫项目为平台,将用途相近、范围相似的资金纳入统筹整合范围,做到资金实质整合、应整尽整,围绕建档立卡贫困人员精准施策,将整合资金集中用于贫困村的基础设施建设和农业产业发展,建立健全涉农资金的追踪问责制度,提高资金使用精准度和效益。支持实施乡村振兴战略。积极筹措建设资金,用于农村基础设施建设,深入实施“四在农家•美丽乡村”小康行动计划升级版,打造宜居宜游的美丽乡村。投入资金6425万元,投向污水处理厂运行维护及提标改造、农村垃圾收集处理填埋用于场建设、饮用水源保护及污染整治、农村环境整治等,大大改善了生活环境、满足群众生活需求。管好用活扶贫资金。根据《德江县2014-20XX年财政专项扶贫资金及扶贫项目监督检查工作方案》《关于开展财政专项扶贫资金、财政涉农整合资金及项目专项督查的通知》,对脱贫攻坚各项产业发展、基础设施建设基金和财政扶贫资金的使用、结余、项目实施情况进行专项检查。制定了《德江县财政专项扶贫资金管理办法》《德江县财政专项扶贫资金监督检查实施意见》《德江县财政专项扶贫资金报账实施细则》,建立健全财政扶贫资金绩效考评体系和多元化的监督检查体系,加强对扶贫资金使用的跟踪问效。落实好教育医疗扶贫等惠民政策。压缩党政机关6%行政经费197万元,用于教育精准扶贫。投入2.2亿元元,落实好农村贫困家庭高中、大学学生学费免补政策,推进农村学前教育儿童、农村义务教育学生营养改善计划,全力支持义务教育均衡发展验收。支持实施农村医疗卫生服务能力提升三年行动计划和远程医疗全覆盖计划,加快农村医疗卫生体系建设。及时审核拨付了全县27万户次71.4万人次城乡低保1.89亿元,新型农村合作医疗基金1.84亿元,就业补助资金1683万元,城乡医疗救助资金2579万元。建立和完善“一折通”账户信息数据库,完成20XX年耕地地力补贴资金3720万元。

(三)多措并举,加强和改进财政管理。夯实预算管理基础。按照《预算法》的规定,编制20XX年县级财政预算及20XX年部门预算,并经县十七届人大三次会议审议批准。根据人大批准的预算,下达全县各单位20XX年部门预算指标,编制完成《德江县20XX年财政总决算报表》、《德江县20XX年财政总决算分析报告》。完善预算执行管理。对全县各级各部门实行全口径财政预算管理,清理长期固化和非急需的支出项目,对其中绩效不高、资金沉淀的,减少或不再安排预算。抓好财政存量资金清理盘活工作,将结余资金以及结转两年以上的资金2.3亿元收回财政,按规定统筹安排用于脱贫攻坚、政府债务付息等重点急需领域支出。扎实推进预算公开。对部门预算公开工作的分类指导和政策解读,全面推进部门预算公开工作的实施,除涉密部门和事项外,依法公开全县各部门20XX年度部门预算和“三公”经费预算信息。加强项目预算管理。建立完善项目资金管理办法,强化政府投资基本建设项目资金管理,严格项目程序,注重过程管理,落实主体责任,保证重点工程建设。进一步规范完善财政投资评审程序及方式,提升财政投资评审工作效率。20XX年完成项目评审302个,评审金额51.51亿元,审定金额48.25亿元,审减资金3.26亿元,审减率为6.3%。通过财政投资评审,切实提高了财政资金的使用效益,为政府节约了项目建设资金,取得显著的节支增收成效。加强债务风险防范化解。进一步完善我县债务管理制度,组建债务风险防范管控专班,严格管控政府债务,积极推进政府债务化解工作,有效控制新增政府性债务增长,有序稳步推进存量政府债务置换、化解,提高债务管理水平。逐步建立起“借用还”“责权利”相统一的债务管理新机制,多措并举强化地方政府性债务管理,切实防范债务风险。加强国有经营性资产管理。明确职责强化监督,有效防范国有资产流失,保障国有资产保值增值。我县获得20XX年省财政厅财政综合考核奖励资金2500万元。

(四)齐驱并进,坚持党建与业务双促进。全力推进脱贫攻坚帮扶工作。20XX年,安排6人入驻泉口镇三合村、大土村、马喇村和先联村,任驻村第一书记或工作组组长,投入资金实施了帮扶村“五小”工程,解决帮扶村在产业发展和基础设施建设方面存在的困难。开展计生帮扶和新两基帮扶,为33户计生帮扶对象送去每户1000元的慰问金,为泉口镇中心完小送去10台电脑。深入开展“两走进”和周五“帮扶日”活动。积极组织干部职工参加“扶贫日”募捐活动,捐款8900元。认真落实意识形态工作责任制。加强意识形态工作组织领导,认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要批示精神,认真学习中共中央办公厅《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》以及习近平总书记在党的新闻舆论座谈会上的讲话精神,把意识形态工作纳入重要议事日程、民主生活会和领导干部述职述廉述德工作中。扎实开展党建活动。坚持党对经济的领导,扎实开展党的建设工作。坚持开展“三会一课”,抓好“两学一做”学习教育工作,切实做好党员发展和党费收缴工作。今年,培养2名入党积极分子。县财政局综合一、二支部和党小组在铜仁市智慧党建平台上综合排名靠前。强化党风廉政建设。坚持问题导向、标本兼治、惩防并举,坚决贯彻落实中央八项规定和省委、市委十项规定精神,不断推进全面从严治党“两个责任”落实,严守政治纪律和政治规矩,认真履行“一岗双责”,强化行业监管、加强财会人员能力提升培训。牢固树立过紧日子的思想,压缩“三公”经费,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

三、20XX年工作打算 (一)强化收支管理,全力保重点、调结构、促发展。积极采取有效措施提高税收收入和可用财力“两个比重”,建立健全科学化精细化财政管理体系,着力“生财、聚财、用财、管财”,打造发展型、民生型、绩效型“三型财政”升级版。围绕县委、县政府决策部署,统筹兼顾、突出重点、全面推进,坚决支持打好三大攻坚战,着力支持实施乡村振兴战略。继续压缩一般性支出,通过调整和优化支出结构,创新财政资金投入方式,重点保障脱贫攻坚、重大基础设施建设、教育医疗卫生等投入,聚焦深度贫困地区,坚持打好“四场硬仗”。坚持促发展与惠民生相结合,筑牢兜好民生底线。着力提高财政资金使用效益,打通脱贫攻坚“最后一公里”,为高质量发展提供有力支撑。确保20XX年一般公共预算收入6.1亿元、增长6%;
一般公共预算支出45.2亿元、增长5%;
税收收入占比75%。

(二)精准绩效管理,全力推进预算与绩效齐抓并管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。全力推进综合预算管理,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。树立绩效管理理念和“用钱必问效,无效必问责”的责任意识,着力提升预算绩效管理质量,加大部门预算项目评审、目标编制、执行监控、自评等各环节工作力度,落实部门主体责任,全面开展预算绩效管理。

(三)推进体制改革,强化财政资金监管。建立专项监督管理办法,健全财政资金运行全过程的监督管理机制,创新监督方式,推动资金整合与监督管理有机结合,促进监管融合,做到资金监管全覆盖,保障资金安全、规范、高效。积极推进国库集中收付制度改革。20XX年将全面推行公务卡消费,全面实现支付电子化改革工作,县级预算按排的资金全部通过走授权支付方式支付,并加大对资金支付的监控力度,围绕分配、运行、使用三个主要环节,确保财政资金使用效益和安全。

(四)着力加强债务风险防范和管控工作。贯彻落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),省委办公厅省政府办公厅《关于政府性债务管理“七严禁”的通知》(黔党发〔20XX〕25号)和《贵州省地方政府性债务管理问责暂行办法》(黔委厅字〔20XX〕67号)文件要求,按照省财政厅的“1+N”的债务管控和化解思路,严格管控政府债务,积极推进政府债务化解工作,有效控制新增政府性债务增长,有序稳步推进存量政府债务置换、化解,提高债务管理水平。逐步建立起“借用还”“责权利”相统一的债务管理新机制,从债务举借、使用、偿还、风险管控等方面形成了债务管理全流程、全链条管理体系。

(五)狠抓党风廉政建设,严肃财经纪律,确保财政资金和财政干部双安全。强化“四个意识”,深入贯彻落实中央“八项规定”,省委、市委“十项规定”,着力开展“三公”经费管理专项整治行动。强化约束,筑牢防线,维护良好的财经秩序,进一步加大督促检查力度,从源头上预防和治理违反财经纪律的行为。继续推进财政内控体系建设,规范财政工作运行,促进财政干部依法行政、廉洁自律和财政资金安全。

总之,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在上级业务部门的指导下,自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督,主动作为,扎实工作,凝心聚力,锐意进取,努力完成全年各项任务,决战脱贫攻坚,决胜全面小康,为建成黔东北交通枢纽和区域性中心城市作出新的更大贡献! 【篇二】 20XX年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,我局按照“划清边界、厘清事权、做好‘蛋糕’、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,主动作为,克难攻坚,扎实做好生财、聚财、用财等各项工作,有力支持我县打造“三区两中心”、建设温州大都市区南部副中心。现将有关工作情况总结如下:
一、20XX年工作情况 20XX年全县一般公共预算收入327800万元,同比增长10.02%,完成年初预算101.87%;
政府性基金收入591372万元,增长45.66% ,完成预算93.26% 。

1.抓收入促平衡,推动财政运行稳起来。20XX年,在经济下行压力犹存,政策性减收力度递增的考验下,我们始终以组织收入工作为中心,紧紧围绕全年收入预期目标,依法强化征管措施,确保财政收入稳定增长。配合完成税务机构改革,做到事合、人合、力合、心合,顺利实现税收征管主体统一。不断完善财政税务协作机制,定期召开联合预测分析会议,制定收入预案,凝聚财税征管合力,税收收入占一般公共预算收入84.43%,略高于上年。奋力向上争取资金,加强政策研究,把握国家和省级资金投向,会同主管部门加大申报项目指导,全年争取新增债券10.15亿元,争取到国家和省市各类补助和转移支付资金27.05亿元, 有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力,为我县社会民生保障、乡村振兴、棚户区改造等重大项目提供有力资金支持。

2.优政策育财源,推动发展后劲足起来。扎实推动“工业强县”系列配套政策落地生效,全年支出工业强县奖补2.75亿元,增长51.10%,加快推进“四换三名”,促进“两化融合”发展。制订《回归引进项目乡镇财政奖励办法》,兑现总部经济税收奖励专项项目12个,奖补2608万元,加速培育总部经济发展壮大。积极落实政府性基金、行政事业性收费的清费减负政策,实行目录清单的动态管理,全年减免金额达5000万元。参与组建总规模达1亿元的企业上市风险共担基金,有序引导我县企业上市。

3.大投入强保障,推动民生事业好起来。坚持保基本、兜底线,财政支出继续大幅度向民生和社会事业倾斜,全年一般公共预算民生支出54.85亿元,增长19.21%,占一般公共预算收入比重76.62%。争取省级扶持村级集体经济发展试点,总投资5937万元,惠及8个乡镇15个村,为全省村级集体经济创新发展改革提供经验和示范。落实各项惠农富农强农政策,整合涉农资金8900万元,统筹支持粮食功能区建设、标田提升、畜牧业发展等。推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,实现228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程等10个PPP项目入选财政部管理库,投资金额达71.50亿元。积极构建集中财力办大事财政政策体系,全力推进南湖分洪工程、小城镇综合整治、美丽乡村等重点项目建设。

4.深改革激活力,推动财政体制顺起来。纵深推进“最多跑一次”改革,依托政采云平台,创新政府采购模式,简化政府采购流程,实现政府采购数据多跑路、服务对象少跑腿。推进公共支付平台线上线下一体化建设,积极拓展电子缴款项目,目前电子缴款单位48家,累计缴款40.3亿元、超80万笔。深入开展“上门服务至少一次”活动,累计服务部门118次,服务企业206次,现场服务预算部门93个、单位覆盖率为94%,赢得全县各部门单位的点赞。深化预算绩效管理改革,推进项目指标框架体系构建,完善部门预算绩效目标集中审核机制,做到“有预算安排,有绩效指标”。

5.重规范补短板,推动财政监管严起来。构建财政性资金监管体系,研究出台《关于进一步规范全县财务管理工作的补充通知》等文件,健全财政性资金运行制度。首次全面实施绩效全过程管理,实现县级预算单位绩效自评全覆盖、项目全覆盖,复核评价项目55个,对农村生活垃圾集中处理等4个项目开展绩效重点评价,对县民宗局开展整体绩效评价,落实评价结果运用。成立“清廉春节·安全财政”专项检查小组,以资金的安全管理为重点,完成157个单位自查以及16个单位的全面重点检查,并督促整改。建立国库动态监控分析报告制度、完善动态监控内控管理,有效防范财政资金支付风险。积极参与政府投资项目审核,从严把控项目资金需求,全年核减金额3.29亿元。推进公款竞争性存放,竞存资金12.8亿元,有效防止利益冲突和利益输送,提高财政资金效益。积极推进融资平台公司市场化运作改革,构建“1+N集团”模式框架,组建N家属性分置的集团公司,增强国有企业综合实力,促进国有资产保值增值。硬化预算约束,筹措安排化债资金,避免“处置风险的风险”。牢固树立“过紧日子”思想,严控一般性支出,压缩行政成本,加大资金统筹力度,提高绩效水平。

20XX年,面对经济下行压力、政策性减收等不利影响,我局认真履职,实现全县财政运行总体平稳。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作中还存在一些问题和不足,主要是:实体经济税收总量偏小;
财政刚性支出、民生投入等规模持续扩大,使得收支矛盾日益凸显;
绩效目标设置、绩效评价、绩效结果运用等与全面实施绩效管理的要求尚有差距,绩效管理水平有待进一步提高等。对此,我们高度重视,将以问题为导向,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二、20XX年工作思路 20XX年财政工作关系全县,意义重大,我们将认真贯彻落实预算安排的指导思想,力争圆满完成全年预算任务。

(一)打牢财政收支根基。将收入工作摆在“重中之重”的位置,正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管。主动适应税务机构改革后组织收入工作的新情况新变化,建立收入督导机制,完善地方财税收入协调领导小组工作机制,实现财税联动配合,推动财政税务信息开放共享,确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变。始终坚持厉行节约、勤俭办事原则,大力压缩一般性行政支出,严控非急需、非刚性支出,集中财力办大事。

(二)激发实体经济活力。优化营商环境,坚决贯彻落实中央、省有关清费减负政策,巩固省定涉企行政事业性收费项目“零收费”成果,决不让已“瘦身”的制度性交易成本反弹。完善政府产业基金运作管理机制,积极与省级产业基金及社会资本合作,配合做好政府产业基金2.0版的落地实施,引入多元投资主体参与重大产业项目建设和创业创新。围绕“精准招商”,主攻重大产业和总部回归,引进高附加值、高税收产业项目,带动上下游产业联动发展。积极主动推进融资担保体系建设,发挥政策性担保功能,缓解企业融资难题。整合优化高层次人才引进培养支持政策,加快人才资源向人才资本转化。

(三)保障民生事业发展。坚持“尽力而为、量力而行”,积极构建集中财力办大事政策体系,着力改变政策碎片化、资金“撒胡椒面”的情况,确保财政支出增量的三分之二以上用于民生。以人民对美好生活的向往作为目标,优先保障“十大民生实事”、南湖分洪工程等重点项目建设,持续加大教育、医疗、养老等公共领域投入,增强民生保障公平性与可持续性。支持乡村振兴战略落实,整合涉农资金,细化支农资金管理,发力小城镇环境综合整治、厕所革命、四好农村路建设等“关键小事”和民生实事。加强扶贫资金监管,提高使用绩效,支持打好精准扶贫攻坚战。多渠道保障政府性投资项目建设,在财政可承受的情况下,继续筛选合适的项目开展政府和社会资本合作(PPP)模式。加大上级转移支付争取力度,做大财政收入,拓宽政府债券发行空间,确保政府性投资项目顺利推进。

(四)深化财政改革创新。深化政府非税收入线上线下一体化收缴改革,推广应用统一公共支付平台缴款,开展自助终端机和医疗票据电子化改革试点工作,逐步以电子票据代替传统纸质票据,力争财政票据获取“一次也不用跑”。做好会计核算软件升级改造以及预算单位债务清理,加强债务核算,确保新旧政府会计制度平稳过渡。健全财政资金竞争性存放长效机制,做好社保基金竞争性存放增量,提高社保基金保值增值效益率。把握“政企分开、政资分开”的改革方向,巩固提升融资平台公司市场化运作改革成果,推动由转型后的国有企业作为项目法人主体妥善承接政府投资项目建设。

(五)提升财政管理水平。积极开展事前绩效评价、地方财政运行综合绩效评价和部门整体绩效评价。着力补齐结果应用、绩效监控和绩效问责三块短板,建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。实现一般公共预算绩效目标管理、绩效监控和绩效自评全覆盖,并逐步拓展至其他三本预算。

切实防范化解地方政府隐性债务风险,多渠道筹措化债资金,妥善化解隐性债务存量,严格项目源头管控,实行“三个不得立项”,坚决遏制隐性债务增量。

20XX年,我们将牢固树立“财为政服务”理念,充分发挥财政职能作用,切实增强财政可持续性,确保圆满完成全年财政预算任务,为加快打造“三区两中心”、建设温州大都市区南部副中心做出更大的贡献,以优异成绩向新中国成立70周年献礼! 【篇三】 一、1-12月财政主要指标完成情况 (一)收入完成情况:1-12月,全县公共财政收入完成83497万元,较上年同期增加9700万元,增长13.14%。完成全口径税收65172万元,占公共财政收入比重为78.05%。地方财政收入完成50851万元,较上年同期增加4263万元,增长9.15%。地方财政收入税占比为63.96%。

(二)支出完成情况:1-12月,全县公共财政预算总支出完成338373万元,同比增长18.69%。其中:公共财政预算本年支出完成318373万元。在确保了人员、机关运转等正常经费支出之外,突出保证了各项重点和民生支出需要。债务还本支出完成20000万元。

二、20XX年所做的主要工作 (一)狠抓财政收入。今年来,我们克服多种客观不利因素影响,采取了全力推进重点项目建设、大力培植新兴产业、房地产去库存、全面开展税源普查和对历史欠税清缴等关键措施,取得了一定成效。1-12月,我县累计完成一般公共财政收入83497万元,财政收入实现了稳中有长。虽然目前由于受“7.1”特大洪灾影响,我县七、八两个月收入进度有所放缓,但我们将克服一切困难,坚决保证全年财政收入目标任务的顺利实现。

(二)优化支出结构。一是转变支持方式,科学投入促发展。把大项目建设作为转方式、调结构和财源建设的主攻方向,认真研究支持大项目的财税政策。加快推进产业及产业园区发展,相继出台了《辰溪县大力实施“大众创业、万众创新”促进经济发展行动方案》、《辰溪工业集中区入驻企业优惠(奖励、扶持)办法》、《辰溪工业集中区入驻企业优惠(奖励、扶持)补充办法》、《辰溪工业集中区企业(项目)准入、退出管理暂行办法》等政策文件,全力支持企业发展。针对不同企业和项目,综合运用专项扶持、直接融资、贴息、担保等多种方式,打造起持续投入和科学投入的支撑体系,引导和促进优势产业和重点产业发展。二是优化财政支出结构,加快教育、科技、文化、社保、医疗、节能环保、城乡社区及农林水等八项重点项目支出进度,20XX年1-12月完成总支出合计318373万元(不含置换债务20000万元),同比增长18.69%。其中,一般公共服务支出66999万元、公共安全支出12843万元、教育支出39067万元、科学技术支出1442万元、社会保障和就业支出66423万元、医疗卫生支出31440万元、节能环保支出及城乡社区事务支出22348万元。

(三)保障重点促发展。我们把“保工资、保运转、保民生”的“三保”作为全年工作的重中之重,积极统筹年初预算安排和中央、省新增财力补助,深入分析全年减收、增支和平衡矛盾,大力清理整合规范省级专项资金,挤出财力做到工资津补贴及时足额发放、单位公用经费和专项经费序时拨付、民生资金优先保障。今年来,公车补贴、工资增资、津补贴调标等民生政策均按上级要求落实到位。重点民生实事农村危房改造、城市棚户区改造、农村宽带网络升级改造、新增农村劳动力转移就业等完成进度达到100%。

三、20XX年工作思路 20XX年财政工作的总体思路是:深入贯彻党的十九大精神,全面推进“一化四建”战略,突出脱贫攻坚,坚持稳中求进的财政工作总基调,大力培植财源,强化收入征管,确保财政收入平稳增长;
推进资金统筹,优化支出结构,切实保障和改善民生;
深化财政改革,狠抓资金绩效,不断提高财政管理水平。预计20XX年全县公共财政收入完成89760万元,较20XX年增长10%左右,其中:地方财政收入预计完成56760万元,同比增长10%左右。20XX年是十九大召开后的第一年,也是全面深化改革、加快建设小康社会的关键之年,为顺利完成目标任务,财政部门要重点抓好五个方面工作:
(一)大力培植财源。一是突出工业支撑,夯实财源主体。进一步突出工业在县域经济发展的支撑作用,充分发挥资源、交通和产业优势,按照“一个企业、一名县级领导、一个帮扶单位、一套帮扶措施”的要求,制定了工业企业帮扶工作方案。依托现有泰达讯科技、中三源电子等电子信息行业龙头企业,以LED模块及成品、智能终端及配套、智能家居、光电产品及应用电子等为重点,积极引进培育扩展集成电路、数字内容、物联网等产业,带动电子基础元器件、电子整机等产业链条发展。千方百计使全县工业经济快速发展,工业主体财源进一步发展壮大。二是突出项目带动,增强财源后劲。为了积极培植财源新的增长点,切实增强财源后劲,要强化项目意识,全力以赴推进项目建设。建立项目法人制,由项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资本保值增值负责,并享有相应权利,进一步强化责任约束机制,规范项目管理,明确责、权、利。新增辰华未来城、酉庄农业等一批发展潜力大、经济效益好、带动能力强的产业项目,极大地增强财政增长的后劲。三是突出招商引资,壮大财源总量。坚持把招商引资作为壮大财源总量的根本出路来抓,牢固树立“无外不活,无外不快”的思想,大力开展“全民招商”活动,靠招商引资扩大增量,巧借外力求发展。通过采取以资源优势引资金、以存量资产引资金、以产权技术引资金、以合作经营引资金等多种形式和手段,20XX年新签约引进法国电力控股北京UPC公司投资4.5亿美元风力发电项目、深圳市涵旺电子投资2000万元注塑项目等27个。

(二)确保目标任务。一是全面压实目标任务。将全年任务按日按旬全面分解落实到部门、到单位、到股室、到个人,明确任务,压实责任,确保全年任务必保完成并略有增长。二是强力推进税源普查。对每个税源普查小组按照一周一调度、一协调、一督办,一月一考核一评比的办法,层层加压,调动每一位财税收入征管人员的积极性,并将之形成税收征管的强大合力,确保税源普查完成当月既定任务目标。三是严格考核奖优惩劣。严格按照《辰溪县人民政府办公室关于印发的通知》(辰政办发【20XX】16号)文件精神,对征收部门、各乡镇、各协税护税部门单位等进行严格考核,奖罚兑现。充分调动部门单位主观能动性,在全县形成全力抓收、全民协税良好氛围。

(三)促进房地产行业健康发展。一是认真分析整理县域范围内房地产市场的亮点,精心策划房地产宣传方案,整合媒体资源并形成长效的宣传机制,从宣传入手提振市场信心。

二是用活房地产去库存“十条”,有效化解我县商品住房、商业门面库存,促进房地产市场健康、平稳发展。三是大力发展经济,聚集人气,提高城市化率。同时,大力发展二、三产业,鼓励就业和通过就业贷款财政贴息等办法提供充足的就业岗位,让转入城镇的农村居民真正成为非农产业的劳动者,在城镇长期而稳定地生活。人气聚集,房地产才有市场,城镇才会繁荣旺兴。

(四)压缩支出,坚持厉行节约。牢固树立过紧日子思想,坚持压缩会议、接待开支,严格预算执行,做到“无预算不支出”,严格执行国内公务接待标准,实行接待费支出总额控制制度,对招待费只减不增,办公经费实现零增长。

(五)深化财政管理改革。按照中央统一部署,自20XX年1月1日起全面实施政府支出经济分类科目改革。改革后,部门预算经济分类与政府预算经济分类形成一一对应关系,在预算编制、执行、调整、决算各个环节生成两套对应的报表、数据和指令,修改或调整部门预算经济分类必须经相关部门审查批准同时调整政府预算经济分类,使部门预算经济分类与政府预算经济分始终保持衔接一致。为进一步深化预算管理制度改革、提高预算透明度、加强人大审计监督创造有利条件。

【篇四】 一、20XX年上半年工作总结 1、财政收支方面。一是实现财政收入“双过半”,1-6月份,我县一般公共预算收入累计完成157014万元,占预算的53%,高于序时进度3个百分点,较上年同期增收17139万元,增长12.3%,在全市8个县(市、区)中总量第3,增幅第6。二是保证重点项目资金需求,认真履行预算管理职责,对不急需的支出,在指标下达环节就予以控制,尽量保证重点项目资金需求。上半年财政一般预算支出完成233003万元,较上年同期增长7.9%。三是做好预算公开工作,做好政府预算、部门预算及“三公”经费预算公开,从公开范围上,将乡镇纳入公开范围,公开单位总数达到77家,其中县直62家,乡镇15家。

2、扶贫工作方面。截至目前,我县20XX年用于扶贫攻坚的财政资金总计10768.3万元。其中:
财政专项扶贫资金总收入为10318.3万元,包括中央专项扶贫资金1590万元,省级专项扶贫资金1263.3万元,市级专项扶贫资金1165万元,县级财政专项扶贫资金6300万元;
县财政清理回收的存量资金中用于扶贫的450万元。专项扶贫资金实际支出8367.69万元,支出进度81.1%。其中:产业脱贫工程支出3370.21万元,就业脱贫支出202.58万元,智力脱贫工程支出630万元,健康脱贫工程支出765.82万元,基础设施建设脱贫工程支出1887万元,金融支持脱贫工程1512.08万元。

3、政府债务方面。根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发【2014】43号)文件以及我省皖政【2015】25号文件精神,截止6月底,我县政府性债务46.63亿元,其中政府负有偿还责任的债务45.49亿元(一类债务含债券42.42亿元),负有担保和救助责任的债务1.14亿元(二三类或有债务)。政府债务中银行贷款3.07亿元(国开行棚户区改造贷款),政府债券42.42亿元;
或有债务中其他欠款1.14亿元。按照上年的综合财力测算,我县的整体债务在可控范围之内。

4、民生工程方面。20XX年,投入12.61亿元,继续实施33项民生工程。截止6月底,补助补贴类项目资金按序时发放到位,保险类项目按实际开展补偿,共拨付资金32272万元,惠及全县15.2万人次;
完成智慧医疗与家庭医生签约服务人数9.58万人,困难群体法律援助案件502件,技工大省技能培训1988人。建设类项目按工期扎实推进,其中农村饮水安全巩固提升工程、电商振兴乡村提升工程、棚户区改造、农产品食品安全工程县级电商公共服务中心1个、县级电商物流配送中心1个、乡村电商服务站点192个已全部完成。

5、其他财政工作情况。

一是提请县政府出台了《凤阳县行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》政办【20XX】16号、《凤阳县行政事业单位国有资产收入管理暂行办法》政办【20XX】117号及《凤阳县行政事业单位通用资产配置标准(试行)》财资【20XX】95号等文件,按照上级要求完成了国有资产信息系统的升级改造,进一步加强我县行政事业单位国有资产的日常管理工作,完成了我县17年度全国行政事业单位国有资产清查及报表的编制上报工作。

二是积极推进县乡国库集中支付制度改革,全面试行财政授权支付。按照 “先试点,后铺开”的原则,5月17日县直单位授权支付开始试运行,到6月底,全县县直单位和乡镇学校共计166家开通了财政授权支付业务。据统计,已办理授权支付业务14685笔,支付资金51316万元。预算单位作为财务管理的主体地位得到进一步明确,促进了预算单位“重分配、轻管理”理财观念的转变,不断提高其财务管理水平。

三是不断深化非税征收管理改革,扎实推进全县非税管理工作,上半年全县非税收入完成111915万元,其中行政事业性收费收入2337万元,罚没收入14571万元,专项收入312万元,国有资源(产)有偿使用收入5797万元,政府性基金收入87687万元,其他收入1211万;
完成其他往来收入46520万元,实现财政管理资金缴存率达100%。

四是认真做好农业综合开发项目建设。在土地治理项目方面,投入资金2394万元,在上半年完成了20XX年凤阳县小岗村高标准农田和官塘镇高标准农田项目建设任务;
在产业化经营项目方面,对20XX年已完工的240亩草莓大棚种植基地扩建项目、1000亩蓝莓基地设施扩建项目和5000吨水果储藏保鲜新建项目进行县级验收,并通过了市级复验;
上半年申报流动资金贷款贴息项目3家企业,分别是凤临粮贸、民达米业、安天食品,省级批复已下达,资金已拨付企业,合计财政贴息资金120.4万元。

二、20XX年下半年工作安排 (一)确保完成各项重点工作年度目标任务 一是完成年度财政收入任务。完成一般公共预算收入30.3亿元,占预算的102.3%,在全市8个县(市、区)中总量第3,增幅第6。

二是完成扶贫工作任务。贯彻落实《关于进一步开展资产收益扶贫工作实施方案的通知》(财农〔20XX〕68号)和《关于进一步做好财政资金投入扶贫项目形成资产财务管理工作的通知》(财农〔20XX〕012号)文件精神,管好、用好扶贫开发财政专项资金,进一步做好财政资金投入扶贫项目形成的经营性资产登记入账等管理工作,推进我县资产收益扶贫工作的规范开展。21个贫困村在9月底前,实现资产收益分红。

三是完成民生工程年度目标任务。按照滁州市民生工程目标责任书规定的年度目标任务,资金补助补贴类项目按序时发放单位,建设类项目11月底前应完工项目完工率达100%。

(二)扎实推动各项财政工作开展 一是科学合理调度资金,保障重点项目资金需求,向县人大常委会报告20XX年财政决算和20XX年上半年财政预算执行情况,按省市部署做好县级预决算公开及部门预决算及三公经费预决算公开工作,做好财政审计报告整改工作,开展20XX年预算编制工作。

二是继续推进国库集中支付改革,推动财政授权支付改革,加快建立健全预算执行动态监控运作机制。下半年除了没有法人资格无法开立零余额账户的单位,9月份将严格按照授权支付与直接支付划分范围办理支付,全面推开预算单位的财政授权支付。

三是进一步加强乡镇财政建设。结合我县实际制定乡镇财政建设实施细则,做好资金监管和内控制度建设,加强党风廉政建设,使乡镇财政更好地服务农村改革发展;
认真开展往来款清理,实行每月一报,积极落实上级巡察整改意见;
强化惠农政策落实,提高“一卡通”发放效率,更好地服务于三农;
做好乡镇财政业务互审工作,提高乡镇财政人员的业务水平,保障财政资金的安全。

四是认真做好农业综合开发项目建设管理工作。7月份完成20XX年官塘镇高标准农田建设项目和小岗村田园综合体项目规划设计,9月份完成招投标工作,10月份全面开工建设。

凤阳县财政局 【篇五】 20XX年,我局在县委、县政府的领导下,做强做优财源基础,完善财政体制,科学精细化理财,保障重点民生与重点项目投入,提高财政资金使用效益。现就20XX年工作开展情况及20XX年工作思路做如下汇报:
一、20XX年主要工作情况 (一)全县财政运行情况 1-11月,全县一般公共预算总收入完成106723万元,完成调整预算数的92.1%,高于序时进度0.5个百分点,同比增收6475万元,增长6.5%。其中,一般公共预算收入完成69926万元,完成调整预算数的91.8%,高于序时进度0.1个百分点,同比增收3341万元,增长5%;
上划中央收入完成36797万元,完成调整预算数的92.7%,同比增收3134万元,增长9.3%。

1-11月,全县一般公共预算支出完成246028万元,完成全年预计支出数的94%,超序时进度2.3个百分点。

(二)财政主要业务工作开展情况 1、拓展收入渠道,发挥资金效益 一是加强收入督导。围绕全年收入目标,细化分解任务,加强收入运行分析,强化与税务部门的沟通协调,加强对重点行业、重点企业的征收监测工作,努力挖掘增收潜力,做到应收尽收,提高征管效率,促进财政收入平稳增长。二是盘活存量资金。建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制,摸清预算单位存量资金情况,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。截止目前,共盘活存量资金3667万元。三是创新资本合作(PPP)模式。积极推广政府和社会资本合作(PPP模式),规范项目运作,县城乡生活垃圾治理一体化PPP项目和县医院迁建PPP项目均已选定社会资本人并签约落地。

2、优化支出结构,保障民生事业 一是提高资金效率。加快支出进度,集中财力保障涉及民生的公共服务领域支出,民生类支207695万元,占一般公共预算支出的比重84.4%。同时,对全县重点项目建设工程按项目管理要求及时拨付资金,努力实现“保工资、保民生、保重点”。

二是规范绩效管理。20XX年确定了30个单位54个项目共28262.77万元纳入20XX年绩效自评考核;
20XX年初,研究确定了纳入绩效管理的具体项目,24个单位31个项目共20XX9.06万元随同部门预算一同批复给预算单位并分季度实行绩效监控。出台了对县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法,进一步加强了县级财政管理绩效综合评价工作,综合成绩名列全省第18名,作为我市唯一进入全省该项工作排名前20名的县,获得了20XX年财政支出管理绩效奖200万元。

三是强化厉行节约。实行“三个严格”:严格控制因公出国(境)费、严格控制公务用车购置及运行费、严格控制公务接待费等“三公”经费支出,切实控制和降低行政运行成本。截止目前,县级“三公”经费比上年同期累计实际支出减少了32.96万元,同比下降4.03%。

四是助力脱贫攻坚。全面统筹,积极做好财政资金统筹安排,强化资金配套,确保扶贫资金及时拨付到位;
按照规定整合各类涉农资金,做到应整尽整;
细化精准扶贫工作股室职责,扎实推进扶贫资金在线监管系统工作,规范扶贫资金的监管和使用,确保各类民生建设资金安全、实效。

3、完善财政制度,规范权力运行 一是全面推进预决算公开。按照预决算公开工作要求,制定《古田县县级预决算公开操作规程》,规范预决算公开格式,统一预决算公开口径。同时,加强政府预决算公开过程中的舆情管理,做到全面规范、公开透明。二是完善差旅费管理办法。对现行差旅费制度及其执行情况进行了全面梳理,制定出台了《古田县财政局关于规范县直机关工作人员交纳差旅伙食费和市内交通费等事项的通知》(古财行〔20XX〕9号)。三是健全政府采购机制。不断建立健全配套制度,完善优化运行机制,截至11月,我县政府采购交易笔数858笔,节约金额974.2591万元,综合节约率5.35%。并于20XX年5月1日正式启用政府采购网上超市系统,截止目前,我县政府采购网上超市交易750笔。四是深化医疗卫生改革。推进公立医院改革制度,组建古田县总医院,建立县级院长目标年薪制及考核办法;
并配合卫计局研究制定了《古田县关于推行乡村卫生服务一体化管理实施方案》、《古田县推进家庭医生团队签约服务实施方案》等。

4、科学依法理财,确保资金安全 一是加强非税收入管理。按照国家和省政府的统一部署,继续清理不合法、不合理的收费和基金项目,对全县各非税收入单位、各乡镇街道开展非税收入自查工作,使我县逐步实现非税收入信息规范化、科学化、网络化、精细化管理。二是开展“1+X”专项督查。为进一步贯彻落实中央八项规定精神,履行财政部门监督检查职责,分别于各节假日、暑假期间对40个县直机关和乡镇(街道)进行督查。针对检查发现的22个问题发出整改通知书,有关单位已整改完毕。三是严格专项资金使用。用好城乡建设用地增减挂钩、补充耕地指标政策,严格按照资金的申请、拨付程序规定,管好专项资金。20XX年补充耕地指标补偿费累计收入约4.12亿元,共计拨付乡镇(街道)增减挂钩指标使用费约1亿元。四是推进隐性债务整改。及时做好新增债务限额预算调整,对全县不规范的政府购买服务、专项建设基金等隐性债务进行摸底排查,并按要求,通过撤销、修改合同条款,提前还款、终止放款、补充抵押物等措施进行整改。

二、20XX年重点工作思路 20XX年我局将继续贯彻县委县政府的决策部署,围绕“以政控财,以财行政”的原则,拓宽生财、聚财、用财、理财思路,为我县社会经济全面发展增加更多的财力保障。

(一)开源节流,激发经济增长动力 一是强化财源建设,培植新增长点。加大招商引资力度,积极推进“杉杉锂电新能源产业链”等优质项目建设工作。加大力度开发临水宫、翠屏湖等旅游业,食用菌工厂化等现代特色休闲农业,食用菌精深加工业、新能源产业等新型工业,培育一批实在的特色产业,形成若干稳定的支柱税源。二是优化收入征管,确保应收尽收。健全税源监控体系,积极挖潜增收,加强对房地产等重点行业、重点税源、重点企业的监控,同时兼顾零星税源征收,掌握停征排污费改征环保税等改革动态,提高组织收入工作的预见性。三是落实优惠政策,支持企业发展。落实好结构性减税和普遍性降费政策,加大对实体经济的支持力度,促进企业转型升级,增强企业发展能力,进一步涵养税源。四是加强资金引导,撬动资本参与。继续推进医院迁建和城乡生活垃圾治理一体化等PPP项目,探索研究以县国有公司为主体,委托第三方机构申请发行企业债券的融资方式,提高融资规模,降低融资成本。

(二)统筹兼顾,推进社会均衡发展 一是突出重点,夯实民生基础。确保教育、就业创业、社保、卫生、住房保障和残疾人等有具体的财力保障。推进精准扶贫,继续深入了解,针对致贫原因、存在的问题进行系统分析,强化农村薄弱环节造血功能,全力做好财政支持脱贫工作,打赢脱贫攻坚战。二是创新措施,扶持村级经济。在20XX年第一批开展扶持村级集体经济发展试点村的基础上,将剩余的25个建档立卡贫困村纳入第三批扶持试点村。进一步创新试点措施,摸索出符合我县集体经济发展的实现路径,确保我县试点工作取得成效。三是主动沟通,争取项目资金。加强与上级联系,了解重要政策信息,挖掘自身的优势亮点,包装、策划、对接政策和项目,鼓励与督促各部门积极主动向上争取项目资金。四是狠抓治理,保护生态平衡。有序推进闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点工作,进一步推动控制性详细规划通过省级专家评审,将首批中央奖补资金落实到具体项目中。

(三)深化改革,提升财政管理水平 一是完善机制,统筹资金管理。建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制,摸清预算单位存量资金情况,加大统筹力度,集中用于民生短板领域和重点项目建设。二是防范风险,强化债务监管。规范县级预算单位和财政专户资金存放管理,防范资金存放安全风险和廉政风险,强化源头治理和推进惩防体系建设;
加强债务运行动态监控和日常风险管理,全面梳理新增债券资金管理、使用情况,做好债务风险状况的评估和预警。三是提升质量,加大绩效监控。开展项目支出预算绩效考评,继续推进重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价,加强绩效评价结果运用,将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。并逐步建立有效的绩效管理结果反馈机制,联合人大、审计等有关部门,有效发挥外部监督作用。四是实时跟进,推进税改工作。落实中央税制改革部署,密切关注个人所得税、房地产税等改革动态,做好改革准备工作,切实履行好财政部门的职责职能。

【篇六】 20XX年上半年,县财政局按照县委、县政府的工作要求,立足“稳增长、惠民生、保运转”主线,在深入开展学习实践上级部门相关文件精神的同时,不断转变思想作风和工作作风,坚定不移抓财源建设,切实增强财政监管力度,聚焦聚力于重点工作的保障水平,为全县经济社会健康发展提供了财力支撑。

一、重点工作半年完成情况:
(一)紧盯平稳运行,狠抓收支管理。今年以来,我局牢固树立依法理财和厉行节约的理念,在预算管理、收入征缴、优化支出上持续发力,以健康平稳的财政运行助力经济社会发展。20XX年1-6月,全县财政总收入完成28737万元,占全年任务53280万元的53.9%。;
同比下降5.1%;
地方一般公共预算收入完成18449万元,占全年任务35175万元的 52.4%,同比下降14.9%。财政总收入和地方一般公共预算收入实现了“双过半”。

1-6月,全县一般公共预算支出实现支出148824万元,占全年支出计划290000万元的51.3 %。

(二)紧盯风险防范,强化财政监管。为防范各类财政风险,我局聚焦主业,以保障服务为根本,加强对全县各单位的全过程监管。一是组织修订和完善了《行政事业单位财务监督管理暂行办法》、《党政机关差旅费管理暂行办法》,进一步明确了单位财务管理的标准;
二是组织开展了对112个单位的执行财经法纪问题专项检查、3个单位的会计监督检查,3个乡镇的内部监督检查。三是抽调专班,深入乡镇开展了精准扶贫资金管理财务指导;
组织各单位会计进行了业务培训,有效提升了整体业务水平。

(三)紧盯重点保障,强化资金统筹。今年以来,我局严控一般性支出,坚持集中财力向重点领域倾斜、向民生倾斜。一是全力服务精准扶贫。加大资金统筹力度,整合资金近8亿元,全力支持全县基础设施补短板建设,全力保障“五个一批”扶贫攻坚计划的实施;
二是大力支持重点项目。安排项目前期经费2000万元,确保重点项目有序开展,协调申报棚户区改造贷款7.6亿元,重点用于城市棚户区改造建设。

(四)紧盯税源涵养,支持实体经济。由于宏观经济影响,加之今年省级取消了县域调度资金政策,县内实体经济发展举步维艰。年初以来,我局加大项目资金争取力度,已争取到2000万元农发资金、2000万元政府性融资担保机构专项借款;
同时积极化解企业融资难题,挤出2500万元建立风险补偿基金,实施助保贷、福企贷、政银集合贷等业务,当年近30家企业发放41笔共1.45亿元;
安排5000万元建立过桥基金,为18家企业发放23笔近亿元过桥贷款,有效解决了企业的燃眉之急,保证了实体经济的稳健运营。

(五)紧盯效能提升,压实主体责任。始终坚持党建与财政工作融合发展,将党建工作与财政工作一起谋划,同频共振,切实落实“一岗双责”责任制,推进全面从严治党。以党风廉政建设“宣教月”、“支部主题党日”活动为载体,不断完善日常管理制度,规范党员干部行为,把纪律和规矩挺在前面,时刻教育财政干部绷紧政治纪律这根弦,持续巩固了风清气正的政治生态。

(六)开展专项检查,强化扶贫资金管理。20XX年1月4日,财政局成立两个工作组,协助各乡镇进行精准扶贫资金财务整改工作,对20XX年以前的账进行进一步规范完善,从20XX年1月1日起,精准扶贫资金专账移交给各乡镇财政所进行管理。移交后,乡镇人民政府的会计主体责任不变,乡镇财政所主要负责监督和账务处理。

二、存在的问题 (一)财政收入形势严峻。面对经济下行压力持续加大和国家推行结构性减税政策,加之目前有效税源潜力不足,导致县级可用财力增长较缓,下半年收入形势不容乐观。

(二)税源结构依然单一。我县园区经济还处于培育阶段,短期内难以提供税收支撑,仍然只能依靠烟草、电力、重点工程、建筑等传统行业或一次性税源拉动,无上规模、上层次的新增税源,制约县域经济可持续发展。

(三)财政支出压力增大。一是县级财力弱小,在确保职工待遇和单位运转后,脱贫攻坚、重点项目建设、环境保护、产业发展等资金需求量大,导致保障压力大;
二是社会保障等民生刚性支出增长较快,资金调度难度和收支平衡压力更胜于往年。

三、下步工作打算 (一)加强财税征管力度,确保完成全年任务。一是围绕招商引资、项目建设、园区建设,全力支持实体经济发展,努力培植新的税收增长点;
二是积极落实支持企业发展的各项优惠政策,为中小企业广筹资金,帮助企业走出困境,壮大主体财源。三是从税收执法监督检查入手,对重点工程建设领域的税收强化控管,严禁偷、漏、逃、骗税行为,切实做

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